标段 | 项目单位 | 标段名称 | 服务内容 | 服务期限 | 最高限价(元) |
1 | 所属供电公司2022年内部控制审计项目 | 以内部控制相关规范及指引为参照,对 所属12家供电公司内部控制体系设计和执行有效性进行审查和评价,识别内控缺陷,分析缺陷形成的原因,真实、客观反应各公司在经营管理过程中存在的风险隐患、合规问题,提出有针对性的整改措施、风险应对策略和管理提升建议。 | 合同签订之日起至2022年10月30日 | 2100000.00 |
项目 联系人:李杨
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